公司年报审计审计计划下载_审计审减超过10%会怎样(2024年12月最新版)
上海建工换审计机构,立信重回合作10年 上海建工(600170.SH)在2024年10月30日宣布,公司计划将2024年度的审计机构从普华永道(PwC)更换为立信。这一决定标志着立信将重新成为上海建工的官方审计机构,双方的合作历史长达10年。 根据公告,上海建工计划为2024年度的年报及内控审计项目支付立信1,948.8万元的审计费用,其中包括年报审计费用1,690万元和内控审计费用258.8万元。这一费用较2023年度的审计费用减少了104.2万元,同比下降了5.08%。 回顾过去,上海建工在2023年年报中披露,普华永道为其提供了一年的审计服务,审计费用为2,053万元。而在之前的十年里,上海建工的审计机构一直是立信。 此次更换审计机构,无疑将对上海建工的财务透明度和投资者信心产生一定影响。市场对此次变更的反应将值得关注。
江铃汽车改聘审计机构,普华永道中天离任 2024年9月24日,江铃汽车发布了一份重要的公告——《江铃汽车十一届六次董事会决议公告》。公告显示,董事会经过慎重考虑,决定解聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),并计划重新选聘公司2024-2026年度的外部审计师和内控审计师。这一决定将按照相关规定履行必要的批准流程。 回顾一下,2024年3月27日,江铃汽车刚刚宣布续聘普华永道中天为公司2025-2027年度的财务审计及内部控制审计机构。当时,公司每年向普华永道中天支付的审计费用合计人民币240万元,其中财务审计费用为190万元,内部控制审计费用为50万元。 根据江铃汽车2023年年报,该公司2023年的审计费用为228万元。普华永道中天与江铃汽车的合作已经长达22年,这次解聘无疑是一个不小的变化。 这次重新选聘审计机构的决定,无疑是对江铃汽车内部审计体系的一次重要调整。市场和投资者对此保持关注,期待新的审计机构能够为江铃汽车提供更加专业和独立的服务。
北京东审会计师事务所遭警示函:问题多多 2024年8月6日,北京证监局对北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了警示函,针对其在国际期货2023年财报审计项目中的问题。东审所主要存在以下问题: 风险评估程序不足 未见对识别出的认定层次重大错报风险的评估过程记录,关键账户的选取不完整。未识别出由于舞弊导致的财务报表层次重大错报风险,且未记录原因。会计分录测试程序也未执行。 与前任注册会计师沟通不足 슠 与前任注册会计师的沟通程序执行不到位。 计划审计工作不充分 总体审计策略底稿内容不完整,未见明确的审计范围、方向及报告目标。对重要组成部分的审计策略制定不足,未见具体审计计划工作底稿,对子公司的审计策略及控制测试的审计策略也未见。 未关注异常情况 芠 未对国际期货延迟披露年报、更换审计机构等异常情况保持关注。 控制测试程序执行不到位 ️ 未根据风险评估的结果执行控制测试程序;已执行的,设计和识别的关键控制点不完整。 商誉减值测试程序不足 未记录对资产组范围认定的复核情况,未评估管理层认定的商誉资产组构成的恰当性。未就资产组自由现金流量预测的合理性获取充分、适当的审计证据,对评估机构引用的数据、关键参数的合理性和可靠性也未予以充分关注。 其他资产减值测试程序不足 𘊠 未获取欠款方履约能力、偿债能力及欠款可回收性的有效证明材料,已获取的审计证据不足以支撑结论。 其他应收款和应收利息审计程序不足 未对款项执行减值测试程序,未合理关注债务人情况对其还款能力的影响。 函证程序执行不到位 犠 未对应付货币保证金科目进行函证且未记录原因与理由,函证控制程序实施不到位。 专家胜任能力评价不足 袀늠 对专家胜任能力的评价缺乏充分、适当的审计证据,对评估专家工作复核不到位。 未执行完整审计程序 未对或有事项执行审计程序;期初余额认定、交易性金融资产、收入确认、衍生金融工具等存在审计程序不完整、执行不到位的情况。部分审计底稿罗列数据,缺少分析判断;未实施进一步审计程序予以验证。 审计底稿记录不规范 未记录样本选取方法、测试情况及测试结论;使用的部分审计程序模板与公司实际情况不符;部分科目未见审计程序执行记录;多数审计底稿信息不准确或内容不完整。 项目组成员缺乏行业经验 加 项目合伙人及项目组成员不具有金融行业审计经验,东审所未能委派具有胜任能力的人员执行审计业务。 独立性声明不符合规定 个别项目组成员未签署独立性声明,不符合东审所内部规定。 这些问题表明,东审所在国际期货2023年财报审计项目中存在严重不足,需要认真整改。北京证监局希望东审所能够采取有效措施,提高审计质量,确保未来不再出现类似问题。
【今年以来,广州银行IPO三度中止】作为广东省资产规模最大的城商行,广州银行谋划IPO上市长达15年之久,但仍未成功进入A股市场。 2009年,广州银行提出了上市的计划,并设定了“3年上市”的目标。然而,三年又三年,广州银行的上市计划却迟迟没有实质性进展。直至2020年,广州银行向证监会提交了上市申请。2023年3月全面注册制落地后,深交所受理了广州银行的上市申请。 今年以来,广州银行IPO已经三次中止。该行曾因财务资料过期于3月中止审核,并于6月重新提交材料。8月初,广州银行曾经的外部审计机构天职国际会计师事务所,因在江西奇信集团股份有限公司年报审计中未勤勉尽责,制作、出具的审计报告存在虚假记载,被处暂停从事证券服务业务6个月。 当月,为确保上市审计工作的专业性,广州银行发布了《选聘外部审计机构采购项目邀请招标公告》,拟聘请外部审计机构对财务报告进行独立审计,以确保其财务报表的真实性和准确性。招标的项目内容为,为该行提供IPO审计服务。 因发行人需更换申报会计师,深交所中止广州银行发行上市审核。目前,广州银行最新一期招股书审计机构已经从普华永道中天会计师事务所变更为天职国际会计师事务所。 9月30日,广州银行IPO第三次中止,原因是申请文件中记录的财务资料已过有效期,需要补充提交。
博汇科技审计费用大增20%! 博汇科技(688004.SH)在2024年11月11日发布了一份《关于变更会计师事务所的公告》。公告显示,天职国际已经连续多年为博汇科技提供审计服务,但公司现在计划聘请立信作为2024年度的审计机构。 2024年度的审计费用总额为70万元,其中年报审计费用为55万元,内控审计费用为15万元。与2023年相比,今年的审计费用增长超过了20%。主要原因有两个:一是公司内部管理要求新增了单独出具母子公司单体年度审计报告的需求,导致审计工作量增加;二是今年的审计费用参考了同行业上市公司的平均收费标准,并结合了公司的规模和经营状况,经过公开选聘程序后确定。 根据博汇科技2023年年报披露的信息,公司与天职国际合作了6年,2023年支付给天职国际的审计费用为50万元。 来源:上市公司公告
双成药业002693投资风险解析: 1. 财务状况风险: 盈利能力不足:双成药业近年盈利状况不佳,2023 年归母净利润由盈转亏,2024 年上半年营收同比减少 31.74%,净利润亏损 1694.62 万元。盈利能力不足会影响公司的持续经营和发展能力,给投资者带来收益风险。 现金流不稳定:2024 年上半年双成药业净现金流同比下滑 59.77%,其中经营性现金流为负,投资性现金流也为负。不稳定的现金流可能导致公司资金周转困难,影响生产经营和投资计划的实施。 偿债能力较弱:公司的流动比率、现金比率等偿债指标较低,有息资产负债率较高,这意味着公司在面临债务偿还时可能存在一定压力,财务风险相对较高。 财务数据真实性和审计风险:公司财务数据的真实性和准确性需要关注,如果存在财务造假或审计问题,可能会对投资者造成重大损失。例如,公司曾收到深交所的年报问询函,要求说明营业收入下降、亏损等情况的原因。 2. 重大资产重组风险: 审批不确定性:双成药业拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波奥拉半导体股份有限公司 100%股份,该交易尚需董事会再次审议、股东大会批准及相关监管机构批准,能否通过审批存在不确定性。如果重组未能成功实施,可能会对公司股价和投资者信心造成较大影响。 整合风险:双成药业与标的公司在业务细分领域、组织机构设置、内部控制管理以及企业体制等方面存在差异。收购完成后,公司需要进行业务、资产、财务、人员及机构等方面的整合,整合计划能否顺利实施以及实施的效果具有不确定性。 标的公司业绩风险:标的公司奥拉股份虽然在 2024 年 1 - 7 月实现扭亏为盈,但 2022 年、2023 年净利润均为亏损,盈利模式尚不稳定。未来双成药业能否有效整合奥拉股份,并提升其盈利能力,仍需进一步观察。 估值风险:根据媒体报道和分析,双成药业的股价可能存在高估风险。在重组过程中,标的公司的估值和定价是否合理也是一个重要的风险因素。如果估值过高,可能会影响公司的投资回报率。 3. 行业竞争风险: 医药行业竞争压力:双成药业原本主要从事化学合成多肽药品的研发、生产和销售,近年来随着医药体制改革不断深入,在医保控费的大背景下,医药行业市场竞争加剧,公司化学合成多肽药品经营业绩下滑。未来如果公司不能在产品研发、市场推广等方面取得突破,可能会面临市场份额被挤压的风险。 半导体行业挑战:若双成药业重组成功转型半导体行业,将面临来自国内外的激烈竞争。半导体行业技术更新迭代迅速,企业需要大量的研发投入和深厚的技术积累才能在市场中立足。双成药业作为跨界进入的企业,在技术、人才、市场等方面可能处于劣势,需要面对较大的挑战。 4. 宏观经济和政策风险: 宏观经济波动:宏观经济环境的变化会对双成药业的经营和发展产生影响。如果经济增长放缓、市场需求下降,公司的产品销售和业绩可能会受到不利影响。 政策变化:医药行业和半导体行业都受到国家政策的严格监管和调控。政策的变化可能会影响公司的产品研发、生产、销售等环节,例如药品的审批政策、医保政策、半导体产业的扶持政策等。双成药业需要密切关注政策变化,及时调整经营策略。 5. 公司治理和管理风险: 内部控制风险:公司的内部控制制度是否健全、有效,对于防范财务风险、经营风险等具有重要意义。如果公司内部控制存在缺陷,可能会导致公司管理混乱、资产流失等问题。 管理层能力和决策风险:公司管理层的能力和决策水平直接影响公司的发展方向和业绩表现。如果管理层在战略规划、投资决策等方面出现失误,可能会给公司带来重大损失。 综上所述,投资者在评估双成药业的投资风险时,需要综合考虑公司的财务状况、资产重组、行业竞争、宏观经济和政策以及公司治理等多个方面的因素,并结合自身的风险承受能力和投资目标做出决策。「华普医药」「盈利与亏损并存」「良基药业」「聚-鑫医药」「康亚药业」「合升医药」
如何让会计师事务所焕发新生?ኩ斥 ,让我们承认一个事实:标题党确实吸引眼球。 现在,想象一下,每个会计师事务所都成立一个“对外纠察部”,专门针对那些非自身客户的上市公司的财务报表进行深入研判。这个部门会像浑水做空瑞幸咖啡那样,进行实地调查,暗访公司。一旦发现财务造假,他们可以向证监会和财政局举报该公司及其年报会计师事务所。 如果证监会和财政局查实,他们会罚款并强制被举报的上市公司聘请该会计师事务所进行当年的年报审计服务。同时,举报成功的会计师事务所也会因此获得业务和收入,这无疑会提高他们的知名度,吸引更多客户。 这样的举措将带来多重好处: 1️⃣ 证监会和财政局通过罚款造假公司,既充实了国库,又提高了财务报表的准确性,加强了监管,最终造福百姓,防范金融危机。 2️⃣ 举报成功的会计师事务所不仅获得了业务和收入,还能提高审计师的薪酬待遇,为整个行业注入新鲜活力和人才。 3️⃣ 被举报的会计师事务所可能因此停业整顿,甚至解散,从而减少竞争,整治行业内的恶性低价竞争,提升审计质量。 4️⃣ 被举报的公司将受到严厉处罚,相关负责人可能面临牢狱之灾和罚款,这将整治资本市场的不正之风,保障投资人的合法权益,避免出现像恒大这样的泡沫,坑害百姓。 通过这种方式,会计师事务所不仅能提高自身的竞争力,还能为整个行业的健康发展做出贡献。ꀀ
【风云】三只松鼠年报审计遭警示,万店计划五年仅实现2%,过度依赖线上引担忧 (快消品讯)11月25日,安徽证监局发布关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)以及郝丽江、李东辉采取出具警示函措施的决定,对大华会计师事务所(特殊普通合伙)、三只松鼠股份有限公司(300783.SZ)2023年年报审计项目签字会计师郝丽江及李东辉采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。公告显示,安徽证监局发现大华会计师事务所在三只松鼠股份有限公司2023年年报审计项目执业中存在五项问题,包括内控程序、应收账款回款、预付账款、存货、推广费用等方面。【风云】三只松鼠年报审计遭警示,万店计划五...
「东方财富」「股票」【超微电脑临近下周一退市关键节点 公司表示“尽快采取一切措施”】时至今日,全世界的标普500指数投资者依然没有等到数据中心服务器生产商超微电脑的解释——为何一度涨幅惊人的AI概念股,会在进入标普500指数8个月后,即将面临5年内第2次被交易所摘牌的窘境。根据纳斯达克交易所的规则,超微电脑必须在11月18日前提交审计10-K年报,或者向交易所提交合规计划。东方财富资讯(来自@东方财富网)
根据纳斯达克交易所的规则,美股市场昔日的AI牛股超微电脑必须在11月18日前提交审计10-K年报,或者向交易所提交合规计划。否则,或将被纳斯达克摘牌,并且面临17.25亿美元债券的提前偿还。韩国三星电子发布公告称,公司计划在未来一年内分期回购约10万亿韩元(约合人民币518亿元)的股份。三星电子表示,此次股份回购旨在提升股东价值。土耳其个人数据保护委员会(KVKK)因数据泄露事件对亚马逊公司旗下游戏平台Twitch罚款200万里拉(约合58000美元)
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