公司内审和财务在线播放_单位内审和财务人员回避制度(2024年11月免费观看)
合规管理与风险内控高级研修班 北京国家会计学院开设的《合规管理与风险内控一体化》高级研修班,旨在帮助企业高层管理人员提升合规管理和风险内控水平。以下是培训对象的具体要求: 董事长、总经理、首席合规官及其他高层管理者 合规管理、内部控制及风险管理项目负责人 上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员 内审总监、内审经理、内审处长等内部审计部门负责人及高级主管 企业总会计师、财务总监、刚转岗从事合规管理的负责人 内控合规业务部门、信息化建设部门,以及负责“三重一大”投资和项目管理、物资采购、全面风险管理、人力资源等相关部门的参与人员 负责内部控制审计与评价的第三方机构及高校研究和教学人员 通过这次培训,参训人员将能够更好地理解和应对合规管理与风险内控的挑战,提升企业的整体竞争力。
内审存货盘点,必看攻略! 作为内审人员,前往各公司进行存货盘点是日常工作的第一步。盘点内容因公司性质而异,可能涉及食品、成品油、天然气等各种物资。那么,独自前往盘点现场时需要注意哪些事项呢?以下是一些实用建议,帮助你做到心中有数,善于观察和询问,确保资料齐全不遗漏。 挑大额抽盘:在到达盘点仓库时,通常会有库管或财务提供的库存表。这个表是从生产系统导出的,不含金额,需要先匹配当月的单位成本,算出存货金额并进行降序处理。然后挑选金额较大的产品或材料进行抽盘,不要先在小材料上浪费时间,最后确保抽盘比例足够。 获取电子版盘点表:拿到纸质版盘点表后,别忘了索要一份电子版,因为后续编制盘点底稿时需要用到。 获取当天出入库单据:包括材料出库单、材料领用单、半成品调拨单、产品入库单和产品出库单等,这些资料用于解释实盘数和库存数不一致的原因。 获取收发存变动表:由于盘点通常不在资产负债表日进行,需要获取收发存变动表,以便后续做顺扎或倒轧到资产负债表日。 𘠦照记录:盘点过程中,不要忘记挑一些贵重的材料或产品拍照,需要拍产品标签号和仓库全貌,最后还要与盘点人员合影,拍照时记得打开时间地点的水印。 熟悉生产流程:趁盘点的机会,熟悉车间生产流程,观察对存货移动的控制,了解是否有积灰囤积的存货,并询问库管是否有库存时间较长的存货或不属于公司的存货(如售后代管)。 了解盘点差异:在了解完盘点差异后,找库管和财务签字盖章。 通过这些步骤,你可以更好地完成存货盘点工作,确保数据的准确性和完整性。
公司内审部、财务部、结算中心通过检查交易合同、结算资料、发票、款项支付情况等,结合主要交易对手方的工商信息,发现交易金额和交易对方存在规模不匹配的情况,造成该情况的原因系公司与其业务内容主要是市场推广服务,属于劳动密集型服务,对方注册资本较低不影响为公司提供的市场推广。
【公司内审主要审什么】 嘿!宝子们!今天我要给大家分享一下我的职业经历,希望能给正在找工作或者准备跳槽的你一些启示! 我叫,曾就职于,在审计部门担任主管一职。在那里,我积累了丰富的审计工作经验,包括财务审计、内控审计、工程审计、合同审计、离任审计和专项审计等。 财务审计对于公司的财务管理和内控制度的建立完善至关重要。通过对财务计划的执行和决算情况的审计,确保公司的财务健康。内控审计则侧重于监督公司的内部管理控制系统和国家财经法规的执行情况,以保障公司的合规运营。 作为一名审计人员,不仅要具备出色的专业技能,还需要对公司的业务流程和法律法规有深入的了解。在我职业生涯中,遇到过许多挑战和难题,比如如何发现和解决潜在的风险问题,如何与各部门有效地沟通合作等 不过,我觉得最有成就感的时刻是发现了公司潜在的违规行为或内部管理问题,并及时提出合理的建议和改进措施,帮助公司避免了不必要的损失。 总之,在的工作经历让我得到了极大的锻炼和成长。如果宝子们对审计工作感兴趣,随时欢迎和我交流。我会尽力解答大家的疑问,也希望你们都能找到理想的工作!加油! 还有疑问吗?请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~
2025年审计专业毕业论文选题指南 2025年即将到来,对于正在撰写毕业论文的审计专业学生来说,选择一个既有挑战性又具有现实意义的选题至关重要。以下是一些建议的选题方向,供大家参考: ⠤𘊥𘂥 쥏𘥅方交易审计研究 会计师事务所审计风险成因与对策 𘚦𖥅娈弊的识别与审计策略 风险导向审计在财务舞弊中的应用 栧商务企业审计风险防范研究 企业内部计算机审计的影响研究 大数据背景下企业审计工作研究 家族企业内部审计存在的问题及对策研究 ️ 农村(县城)财务审计现状及改进措施 𘭥𘚥䖩襮ᨮᩝ⤸问题与对策研究 上市公司并购审计风险及应对研究 企业销售与收款循环审计风险防范研究 栥业上市公司审计风险识别与防范研究 电子商务企业收入审计风险问题探究 ️ 企业海外业务审计风险分析及应对研究 审计责任视角下的审计风险研究 关键审计事项对审计质量的影响研究 会计师事务所业务质量管理研究 栤𘊥𘂥 쥏𘨴⥊ᨮᦊ契关键审计事项披露分析 会计师事务所现代风险导向审计的应用研究 🡦樓背景下企业内部控制存在的问题及对策研究 上市公司关联方交易审计风险及防范对策 企业财务舞弊线索的发现途径研究 ️ 期后事项审计存在的问题与对策研究 똦𐦊术企业审计风险控制研究 货币资金审计风险研究 会计造假现象与审计防范对策 栥 쥏𘦲与风险管理对内部审计的影响 家族企业内部审计存在的问题及对策研究 𘚥 部审计风险的识别与防范策略研究 关键审计事项的沟通对审计质量的影响研究 上市公司并购商誉减值审计风险与防范研究 ️ 企业绩效审计指标体系的构建研究 会计师规避审计诉讼的策略研究 影响会计事务所审计独立性的因素与对策研究 中小型会计师事务所规避审计风险对策研究 栥熤𘚦𖥅奮ᨮᩚ对策研究 我国上市公司财务舞弊的动因分析与治理研究 后事项审计存在的问题与对策研究 基于高新技术企业的审计失败问题研究 货币资金审计风险研究 ️ 企业财务舞弊线索的发现途径研究 𘚦䖤𘚥ᨮᩣ险分析及应对研究 企业内部计算机审计的影响研究 大数据背景下企业内审信息化建设路径研究 栥䧦𐦍異下商业银行审计风险探究 大数据时代下审计风险识别研究 䧦𐦍𖤻㤸审计风险影响因素及防范措施分析 大数据时代下企业财务报告舞弊识别与防范研究 大数据背景下财务共享模式下会计师事务所审计风险研究 ️ 大数据环境下如何防范X企业审计风险 䧦𐦍異下审计风险与防范对策分析 大数据技术与方法在审计监督中的应用研究 大数据时代下企业财务舞弊线索的发现途径研究
内审岗位职业生涯规划指南 内审岗位,全称内部审计,可不是ISO体系内审员,也不是事务所的外审会计师哦。它主要是负责对公司内部财务、运营等进行审核和评估。今天,我就来聊聊如何规划你的内审职业生涯。 证书篇 CPA和CIA:CPA的认可度在现在依然很高,但CIA的认可度也在逐步上升,甚至有可能超过CPA。不过,有些内审岗位是由财务总监分管的,他们可能更倾向于CPA。CIA的考试难度比CPA低得多,掌握了规律和方法,考试就能事半功倍。所以,如果你只想做内审,直接考CIA是个不错的选择。 中级审计师:虽然认可度不如CIA,但考试难度小,多一个证书总是好的,还可以作为中级职称使用,对落户和体制内评职称都有帮助。 高级审计师:除了在体制内评职称和职级,在民企中用处不大。 初级审计师:不建议考,认可度非常低,也没有其他用途。 技能学习 内审的工作范围很广,有些大公司对专业性要求很高,甚至会设置独立细分专岗。比如工程审计(不是第三方造价公司的岗位)、信息系统审计(IT审计)、监察等。 工程审计:可以考取建造师(一级或二级)、造价师(首选),这些证书可以直接替代外部第三方造价审计对竣工结算报告进行审计。工程管理内容多,全模块的审计(拿地、设计、招标、成本控制、施工、安全、验收等),需要建造师的功底支撑。 信息系统审计:现在互联网企业和非互联网企业都很重视信息系统,专门做信息系统审计的,可以考CISA。 反舞弊和监察:可以考国际注册反舞弊师(CAP),不过中国的一些反舞弊协会也有主考的证书,一般权威性不高,考试费用也不低。 公司选择 ⊥ 审岗位的选择也很重要。有些公司由财务总监分管,有些则是由内部审计部门负责。选择一个好的公司,能让你在工作中获得更多的机会和资源。 小结 总的来说,内审岗位的职业规划主要从证书考取、技能学习和公司选择几个方面进行。希望这些建议能帮到你,祝你在内审岗位上越走越远!
会计转行必看!8个高薪职业方向推荐 会计这份工作,做过的朋友们都知道,真的是又累又卷,工资还不高,要求还特别多。考不完的证书,学不完的知识,关键是还看不到希望。 那么,会计人员该如何打破这个局面呢?转行去做什么好呢?今天我给大家整理了8个高薪的转行方向,供大家参考。 数据分析 数据分析师的需求量越来越大,尤其是会计背景的朋友们,你们对数据敏感度很高,做数据分析一定不在话下。 咨询顾问 訯⩡是一个不错的选择。你们在会计领域积累的经验和知识可以派上大用场,帮助客户解决各种财务问题。 内审内控 内审内控也是一个很稳定的职业方向。你们熟悉企业的财务管理流程,可以帮助企业发现潜在的财务风险。 财务BP 财务BP是财务和业务的桥梁,你们了解企业的业务模式,可以为企业提供更精准的财务分析。 项目管理 项目管理也是一个很有前景的职业方向。你们在会计领域的工作经验可以帮助你们更好地管理项目,确保项目顺利进行。 证券事务代表 证券事务代表主要负责与证券市场相关的事务。你们对金融市场的了解可以帮助你们在这个领域发挥优势。 风险合规 ⚖️ 风险合规是保障企业合规经营的重要岗位。你们熟悉法律法规,可以帮助企业降低合规风险。 培训讲师 䊥也是一个很有趣的职业方向。你们可以将自己在会计领域的知识和经验分享给更多人,帮助他们提升能力。 总之,会计转行并不是没有出路,只要找到适合自己的方向,努力付出,未来一定会更好!
干审计三年,我收获了什么? 有些人可能会觉得审计工作很累,但今天我想分享一些选择审计的原因,特别是如果你还在职业选择的迷茫期。 快速成长 从一个对会计凭证一无所知的新手,三年后我能编各种底稿、带队、做合并报表、出审计报告,简直是全能型人才。审计的成长路径是阶梯式的,每年都有新的挑战,让你从零开始,逐步积累经验。相比财务,审计让你接触更多行业和交易方式,成长速度更快。三年后,你可能已经掌握了大部分财务问题的解决方法。 更多的职业选择 审计是一个很好的跳板。我的职业路径从审计到财务经理再到职业培训,每一步都走得很顺利。审计的经历让我在工作中更加得心应手。相比其他行业,审计能为你未来的职业发展提供更广阔的选择。你可以选择走财务路线,成为企业财务经理,或者积累五年八年的IPO经验后成为财务总监。你还可以选择企业内审,甚至有机会进入投行。 堧篧 在审计工作中,你不仅能接触到客户,还能在不同项目中与更多同事建立联系。审计的高流动性意味着未来跳槽时有更多的选择。你的朋友们可能会分散在各个行业的各个领域,包括事务所、企业财务、内审甚至投行。在这个圈子里,你们都是彼此的人脉。 总的来说,如果你有能力并且有一段好的经历,对你的未来发展会有很大的帮助。虽然审计工作很累,但未来的某一天你会感谢自己曾经的辛勤付出。
审计到底是啥?有啥用? 审计这个词听起来有点高大上,其实就是一种对财务记录、信息和制度进行系统评估和审核的过程。简单来说,就是看看这些财务信息是不是准确、完整、合法,符不符合相关的会计准则和法规。审计的目的是给公众、股东、投资者、政府机构和其他利益相关者提供一个独立的意见,保证被审计实体的财务状况和运营绩效是可靠的。 审计主要分为两种类型:内部审计和外部审计。 内部审计:这是公司内部的专业审计员或审计团队来做的,主要是评估公司的内部控制和风险管理制度是否有效,有没有潜在的风险和问题,然后提出改进建议。 外部审计:这是由第三方独立审计师事务所来完成的,目的是对公司的财务报表和其他财务信息进行审计,确认它们是否符合相关的会计准则和法规,从而保证公司财务报表的真实性和可靠性。 审计的主要用途包括: 提供对财务报表的保证:外部审计师对公司的财务报表进行审计,可以提供对财务报表真实性和可靠性的保证,增强投资者、债权人和其他利益相关者对公司财务信息的信心。 支持决策制定:审计结果可以提供对公司内部控制、风险管理和财务管理的评估和建议,帮助管理层制定决策和改进业务流程。 促进透明度和合规性:审计可以确保公司遵守相关法规和会计准则的要求,提高公司的透明度和合规性,降低公司的法律和经济风险。 总之,审计是一种非常重要的评估和监督财务信息真实性、可靠性的方法,有助于保护公众、股东、投资者和其他利益相关者的利益,并促进公司的合规性和透明度。
靖江会计培训:出纳、会计、审计岗位全解析 会计、审计:职责大揭秘! 出纳:管钱的能手 出纳是公司财务部的基础岗位,主要负责现金的收付和票据管理。简单来说,就是去银行存取钱,管理公司员工的费用报销等。比如,员工要报销差旅费,出纳就要负责审核和支付。 会计:管账的专家 会计则负责记账和做报表,对出纳的工作有一定的监督作用。他们负责整个会计核算,从设立账簿到填制会计凭证,再到编制会计报表,甚至还要完成纳税申报和成本核算。可以说,会计是公司财务管理的核心。 审计:核查的先锋 审计分为内部审计和外部审计。内部审计主要是监督和审查,而外部审计则是由注册会计师(CPA)进行,目的是出具审计报告。审计人员会对会计提供的会计信息进行客观性和合法性的验证,确保财务信息的真实性。 出纳与会计:亲密无间 出纳和会计虽然职责不同,但必须密切配合。出纳负责现金和银行存款的管理,而会计则负责整体的会计核算。只有两者紧密合作,才能确保企业的财务管理工作顺利进行。 会计与审计:监督与被监督 会计和审计在职责上有很大的不同。会计是对单位经济业务进行货币计量和报告,提供会计信息;而审计则是对这些会计信息进行客观性和合法性的验证。审计具有外在性和独立性,是经济监督的重要组成部分。 𝍥뤸联系:清晰界定 出纳、会计、审计三个岗位在职责上有明确的界定,但也有紧密的联系。出纳管钱,会计管账,审计负责核查,三者共同构成了公司财务管理的重要体系。 通过这些信息,你对出纳、会计、审计的岗位职能有了更清晰的了解了吗?每个岗位都有其独特的职责和重要性,共同支撑着公司的财务管理体系。
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